Страница 60 из 67

Исправление ошибок по НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 17 фев 2015, 16:16
minibuh
Moraine писал(а):Велике прохання мені допомогти. Зробила вперше уточнюючий розрахунок до декларації ПДВ за грудень 2014 року - додала вхідну податкову накладну, збільшила податковий кредит. Все заповнила, але пропустила поле 25 і 25.1 - яким чином зробити нову уточнюючу? Чи переносити показники з уточнюючої у нову уточнюючу? Буду дуже вдячна за відповідь.

Заполняете снова бланк уточняющего отчета. В гр 4 указываете данные Декларации за декабрь + Уточн. расчет. В гр.5 Указываете окончательные верные показатели. В вашем случае вам надо продублировать данные предыдущего ура в графе 4 и вниматель заполнить графу 5.
Удачи

Исправление ошибок по НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 17 фев 2015, 16:45
Moraine
minibuh писал(а):
Moraine писал(а):Велике прохання мені допомогти. Зробила вперше уточнюючий розрахунок до декларації ПДВ за грудень 2014 року - додала вхідну податкову накладну, збільшила податковий кредит. Все заповнила, але пропустила поле 25 і 25.1 - яким чином зробити нову уточнюючу? Чи переносити показники з уточнюючої у нову уточнюючу? Буду дуже вдячна за відповідь.

Заполняете снова бланк уточняющего отчета. В гр 4 указываете данные Декларации за декабрь + Уточн. расчет. В гр.5 Указываете окончательные верные показатели. В вашем случае вам надо продублировать данные предыдущего ура в графе 4 и вниматель заполнить графу 5.
Удачи

Тобто якщо у мене по декларації кредит - рядок 10 - 469770, уточнюючу здала - рядок 10 - гр.4 469770(показник що уточнюється) -гр.5 474830 (уточнений) . У новій уточнюючій як має виглядати рядок 10 гр. 4 - 469770 чи 474830? Аналогічно інші рядки?

Исправление ошибок по НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 05 мар 2015, 11:43
Пампукская Хрюря
"Тобто якщо у мене по декларації кредит - рядок 10 - 469770, уточнюючу здала - рядок 10 - гр.4 469770(показник що уточнюється) -гр.5 474830 (уточнений) . У новій уточнюючій як має виглядати рядок 10 гр. 4 - 469770 чи 474830? Аналогічно інші рядки?"

Как говорили в прошлом посте- "Указываете окончательные верные показатели", т.е. в Вашем случае в гр.10 указывается в колонке "показник що уточнюється" и "уточненний показник" -474830грн в колонке "різниця"- прочерк( Если ничего кроме 25 и 25.1 не уточняются в новой уточненке, то таким же образом заполняются все остальніе показатели, т.е. Вы переносите уточненные показатели из прошлой уточненки)
Если в предыдущей уточненке у Вас гр.25 и 25.1 не заполнены вовсе-то в колонке "показник що уточнюється" проставляется прочерк а в "уточненний показник" проставляете соответсвующую сумму+повторяете ее в колонке "різниця"

Исправление ошибок по НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 05 мар 2015, 11:59
lutishka
Пампукская Хрюря писал(а):
"Тобто якщо у мене по декларації кредит - рядок 10 - 469770, уточнюючу здала - рядок 10 - гр.4 469770(показник що уточнюється) -гр.5 474830 (уточнений) . У новій уточнюючій як має виглядати рядок 10 гр. 4 - 469770 чи 474830? Аналогічно інші рядки?"

Как говорили в прошлом посте- "Указываете окончательные верные показатели", т.е. в Вашем случае в гр.10 указывается в колонке "показник що уточнюється" и "уточненний показник" -474830грн в колонке "різниця"- прочерк( Если ничего кроме 25 и 25.1 не уточняются в новой уточненке, то таким же образом заполняются все остальніе показатели, т.е. Вы переносите уточненные показатели из прошлой уточненки)
Если в предыдущей уточненке у Вас гр.25 и 25.1 не заполнены вовсе-то в колонке "показник що уточнюється" проставляется прочерк а в "уточненний показник" проставляете соответсвующую сумму+повторяете ее в колонке "різниця"

у меня была аналогичная ситуация с графой 25.1 в уточненке. Вначале пришли все квитанции, что пакет принят, а потом по почте прислали письмо, что не принято. Поэтому для начала надо знать точно статус поданной уточненки перед тем как новую формировать

Исправление ошибок по НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 16 мар 2015, 15:16
налоговик
Исправление ошибки в Д5

Як виправити помилку, допущену у додатку 5 до податкової декларації з ПДВ, яка не вплинула на числові показники декларації та підсумкових рядків такого додатку?
Відповідь
Коротка та повна відповіді ідентичні
Згідно з п. 9 р. VІ Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.10.2014 за № 1267/26044, із змінами і доповненнями у разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі - Уточнюючий розрахунок) повинні бути подані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.
Тобто, виправлення помилок, що були допущені у додатку 5 до податкової декларації з ПДВ «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» (далі – Розшифровка) та які не вплинули на числові показники декларації, проводиться шляхом подання Уточнюючого розрахунку, до якого додається Розшифровка з відміткою «Уточнюючий».
При цьому в даному випадку до графи 4 Уточнюючого розрахунку переносяться показники податкової декларації з ПДВ, Розшифровка до якої уточнюється, до графи 5 - всі відповідні показники декларації з урахуванням виправлених помилок (відповідають показникам з графи 4), а графа 6 не заповнююється.
Виправлення помилок у записах контрагентів у Розшифровках проводиться способом коригування:
Приклад 1. Для виправлення запису неправильно вказаного індивідуального податкового номеру контрагента (покупця або постачальника) в уточнюючій Розшифровці:
1) повторюється помилковий запис індивідуального податкового номера, при цьому вартісні показники вказуються зі знаком мінус (тобто - сторнуються);
2) вказується правильний запис за операціями з контрагентом за звітний (податковий) період, за який виправляються помилки повністю (включаючи вартісні показники);
3) підсумковий рядок «Усього за звітний період» не заповнюється.
Приклад 2. У разі необхідності зменшити/збільшити обсяг постачання та суму ПДВ, задекларованих за операціями з одним контрагентом, та відповідно, збільшити/зменшити їх за операціями з іншим контрагентом, в уточнюючій Розшифровці:
1) відображаються суми уточнення у розрізі контрагентів (зі знаком плюс відображаються не в повній мірі задекларовані суми за операціями з контрагентом, зі знаком мінус – зайво задекларовані суми за операціями з контрагентом);
2) підсумковий рядок «Усього за звітний період» не заповнюється.
Приклад 3. У разі необхідності зменшити обсяг постачання та суму ПДВ в рядку «Інші» та доповнити, у зв’язку з цим, Розшифровку новим записом для платника податку – покупця в уточнюючій Розшифровці:
1) операції з платником податку - покупцем за звітний період записуються повністю (включаючи вартісні показники);
2) в рядку «Інші» обсяг постачання та сума ПДВ зменшується, сума уточнення зазначається зі знаком мінус (сторнується);
3) підсумковий рядок «Усього за звітний період» не заповнюється.
Приклад 4. У разі необхідності скоригувати обсяг постачання та суму ПДВ в рядку «Інші» та доповнити не в повній мірі відображені (зайво вказані) суми за операціями для платника податку - покупця в уточнюючій Розшифровці:
1) зазначається сума уточнення збільшення або зменшення обсягу постачання та суми ПДВ
за операціями з платником податку - покупцем зі знаком плюс або мінус;
2) в рядку «Інші» обсяг постачання та сума ПДВ уточнюється (збільшується або зменшується)
зі знаком плюс або мінус;
3) підсумковий рядок «Усього за звітний період» не заповнюється.

Исправление ошибок по НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 16 мар 2015, 17:42
yummy25
Як подати уточнену за грудень 2014р. у мене в грудні було до сплати ПДВ (був р. 18 "-" р. 21.1 = 25.1) А тепер треба уточнити добавити ПК і вийде "-" р.19. Відкрила в Медку уточнену j0217008, а там не дозволяє заповнити р. 21, і де його тепер заповнити? Хто знає підсткажіть?

Исправление ошибок по НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 17 мар 2015, 02:01
Perekatipole
Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите как решить такую ситуацию: за период 2014г. обнаружена ошибка в номере налоговой накладной от контрагента. Ввиду отмены подачи нынче реестра вх. и исх. налоговых накладных, как я могу исправить этот момент? Сумма приличная, очень буду благодарна за совет.

Исправление ошибок по НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 17 мар 2015, 16:27
Perekatipole
не проходите мимо, очень нужен ответ на вопрос выше

Исправление ошибок по НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 18 мар 2015, 21:39
Аханя
Напишите письмо в налоговую, что Вами обнаружена ошибка в реестре в № налоговой накладной, но так как реестр отменен у Вас нет возможности уточнить данные реестра другим способом кроме письма.

Исправление ошибок по НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 19 мар 2015, 00:33
Gaybey
Девочки , у меня истерика !3 дня читаю форумы , задавала вопросы , звонила инспектору - варианты у всех разные !!!!Я начинающий НДСник пытаюсь сдать уточненку и туплю по полной. Если можно , подскажите ..В январской декларации был плюс 140 грн .Добавляю 1 нн за январь. Теперь получается минус 245 грн .Вопросы следующие : 1. Я должна сдать уточненку только с Д5 ? Инспектор требует еще Д2- ее я подаю вместе с декой за февраль , правильно ? 2.Уточненка подается в марте за январь - могу ли я в февральской декларации уже уменьшать суму ндс на 245 грн ? 3. Раньше я заполняла в деке только строки 18 и 25 , 25.1 Теперь в уточненке
18. 140 -140
19. 245 245
25. 140 -140
25.1 140 -140
26. 245 245
31. 245 245 Уверена , что между 19 и 25 должно еще что то быть , но что ??? Одна программа заполняет 20.2 - другая 22 22.1 24 Как правильно ?
4. И самое главное - в звитной деке 18. 544
20. 245 -переношу с уточненки
25. 299- разница Вопрос- заполняются ли 20.2 24 и что-нибудь после 25 ? Простите за бестолковость .Зарание благодарна !

Исправление ошибок по НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 19 мар 2015, 01:43
Gaybey
И еще в Д2 245 где отображается ?

Исправление ошибок по НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 29 мар 2015, 13:44
Агафья
Не могу найти информацию - при составлении уточненки, нужно ли принимать во внимание значение доп.графы 22.1?
В деке за февраль первый раз возникло отрицательное значение. Но оно было занижено -13тыс показано. Факт - 27тыс

На момент подачи декларации, строка 19 меньше суммы по Вытягу. Нужно ли принимать во внимание на текущее значение по Вытягу на момент подачи уточненки? или привязываемся к значению, указанному в деке?

Исправление ошибок по НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 01 апр 2015, 10:48
ТатьянаЯ
Добрый день!!Подскажите - сдавала в марте уточненки за декабрь 2014 и январь 2015,где включила все неиспользованные налоговые накладные по приходу.Вышло отрицательное значение к уплате(18197 грн).Позже сдала декларацию по НДС за февраль ,где учла в графах 20, 20.1 эту сумму и в разнице(2990 грн) в графах 21, 22, 22.1 указала остаток на следующий месяц.
Все номально принято,все прошло,все квитанции есть.Но через неделю звонят с налоговой и говорят,что я не могу указать в декларации за февраль сумму с уточненок ,потому как уточненки сдаются отчетным периодом МАРТ,а февраль сдается отчетным периодом Февраль и эти суммы с уточненок я смогу использовать только в Апреле.А сейчас ,мол,мне надо сдать ,уточнение по февралю,убрать эти суммы ,уплатить по графе 18 (15207 грн!!), а уж потом в апреле я могу сдать заново уточненку за февраль и указать там суммы с уточненок за декабрь 2014 и январь 2015.

Вот что делать ?
Кто прав?
Ведь я уточнила графы по прошлым декларациям и в новой свежей декларации указала уже уточненые принятые данные.
Может я чего не понимаю..
Пообещала мне налоговочика,что узнает там у себя у кого -то и мне перезвонит ,но уже пару дней прошло и уже первое число наступило,а она молчит..И я пока боюсь звонить.Писем о том,что декларация возвращена или не принята нет.
Что делать ?Менять и уплачивать или ничего не трогать ?
Заранее спасибо.

Исправление ошибок по НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 01 апр 2015, 10:59
Galla
ТатьянаЯ писал(а):Добрый день!!Подскажите - сдавала в марте уточненки за декабрь 2014 и январь 2015,где включила все неиспользованные налоговые накладные по приходу.Вышло отрицательное значение к уплате(18197 грн).Позже сдала декларацию по НДС за февраль ,где учла в графах 20, 20.1 эту сумму и в разнице(2990 грн) в графах 21, 22, 22.1 указала остаток на следующий месяц.
Все номально принято,все прошло,все квитанции есть.Но через неделю звонят с налоговой и говорят,что я не могу указать в декларации за февраль сумму с уточненок ,потому как уточненки сдаются отчетным периодом МАРТ,а февраль сдается отчетным периодом Февраль и эти суммы с уточненок я смогу использовать только в Апреле.А сейчас ,мол,мне надо сдать ,уточнение по февралю,убрать эти суммы ,уплатить по графе 18 (15207 грн!!), а уж потом в апреле я могу сдать заново уточненку за февраль и указать там суммы с уточненок за декабрь 2014 и январь 2015.

Вот что делать ?
Кто прав?
Ведь я уточнила графы по прошлым декларациям и в новой свежей декларации указала уже уточненые принятые данные.
Может я чего не понимаю..
Пообещала мне налоговочика,что узнает там у себя у кого -то и мне перезвонит ,но уже пару дней прошло и уже первое число наступило,а она молчит..И я пока боюсь звонить.Писем о том,что декларация возвращена или не принята нет.
Что делать ?Менять и уплачивать или ничего не трогать ?
Заранее спасибо.


швидше за все вам треба уточнити лютий, податкова права, ще треба було сплатити до 30.03 все те що виходило до сплати без врахування мінусів уточнених

Исправление ошибок по НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 01 апр 2015, 12:07
ТатьянаЯ
Galla,спасибо!!
Позвонила я в налоговую к этому инспектору и пришли пока к выводу с ней,что ничего не трогаем,пока система пропустила нормально,а если придет к ней какое-то уведомление,то уточнение мы успеем сдать всегда, все равно если что ,то уже штраф надо уплатить :).Сказала пока только за март сдать обычную до 20х чисел,а если вдруг что-она сразу позвонит.Эх,приятно,что все-таки хорошие люди еще встречаются :)